




掌握企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程和審計(jì)方法,對(duì)于促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的有序進(jìn)行具有重要意義。內(nèi)部審計(jì)師作為第三方,可以協(xié)調(diào)各部門共同管理企業(yè),防范宏觀決策帶來的風(fēng)險(xiǎn)。審核員以書面(或口頭)形式從被審核單位相關(guān)人員處獲取審核材料,并對(duì)獲取的材料進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)則主要進(jìn)行符合性測(cè)試,較外部審計(jì)測(cè)試的范圍廣、樣本多,了解和測(cè)試涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)循環(huán)。
內(nèi)部審計(jì)則主要進(jìn)行符合性測(cè)試,較外部審計(jì)測(cè)試的范圍廣、樣本多,了解和測(cè)試涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)循環(huán)。對(duì)于一些在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立了專門審計(jì)部門的企業(yè),通常會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定或業(yè)務(wù)發(fā)展的需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)師作為第三方,可以協(xié)調(diào)各部門共同管理企業(yè),防范宏觀決策帶來的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)審不僅要涉及的更廣泛的部門,而且因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)的工作特點(diǎn)使得被審計(jì)單位對(duì)內(nèi)審人員有更強(qiáng)的防范心理。
內(nèi)部審計(jì)則需要和各個(gè)部門進(jìn)行溝通,以便了解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。在現(xiàn)實(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中,許多企業(yè)管理者非常重視企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展。內(nèi)部審計(jì)的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報(bào)表,而且是評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,***內(nèi)部審計(jì),及時(shí)提出積極合理的審計(jì)建議。審核員檢查記錄中數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性。有兩種方式:手工和電子,但在現(xiàn)代審計(jì)中,大多數(shù)審計(jì)人員都采用了電子形式。
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